四部門印發《關于進一步加強公立醫院內部控制建設的指導意見》
為推動公立醫院進一步加強內部控制建設,2023年12月25日,財政部、國家衛生健康委、國家醫保局、國家中醫藥局聯合印發《關于進一步加強公立醫院內部控制建設的指導意見》(以下簡稱指導意見)。目標到2025年底,建立健全權責清晰、制衡有力、運行有效、監督到位的內部控制體系,強化財經紀律剛性約束,合理保證公立醫院經濟活動及相關業務活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整,有效防范舞弊和預防腐敗,提高資源配置和使用效益。
《指導意見》主要任務和措施包括持續優化公立醫院內部控制環境、切實加強公立醫院風險評估工作、著力完善公立醫院重點業務及高風險領域的內部控制措施、全面提升公立醫院內部控制的信息化水、強化對公立醫院內部控制的評價與監督五項內容。
《指導意見》提出要著力完善公立醫院重點業務及高風險領域的內部控制措施。加強采購管理,嚴格落實國家藥品和醫用耗材采購政策,明確職責劃分與歸口管理,確定藥品、醫用耗材、儀器設備、科研試劑等品類多、金額大的物資和設備,以及信息系統、委托(購買)服務、工程物資等采購過程中的關鍵管控環節和控制措施。嚴格按照衛生健康行政部門(含中醫藥主管部門)批準范圍開展診療活動,診療項目的收費應當符合物價部門、醫保部門政策。加強依法執業自查管理,建立依法執業自查工作制度,對執業活動依法依規情況進行檢查。規范使用醫保基金,嚴格落實醫保政策,強化定點醫療機構自我管理主體責任,加強醫保管理促進臨床合理診療,完善醫保基金使用管理,定期檢查本單位醫保基金使用情況。